很多人会觉得,报税是一件很麻烦的事情。 其实这件事情的确可以很简单,也可以很复杂。原因在于,人,负责报税的那个人。
有人要问了,怎么获得更多的退税?为什么有些人收入与你相近,却获得了更多的退税呢?这些都是有原因在里边的哦!其实也没有你想的那么复杂!
下图是计算个人税务的基本公式,中间竖排Tax Credit 代表的是免税项目,意思是只能抵消应交税款而并不能减低应税收入。最右竖排 Tax Deduction 则是减税项目,意思是可以帮助降低税前收入,从而减低应交税款。
所以,能获得更多退税的诀窍,就是充分的利用好各种减税和免税的项目。
因为加拿大采用的是进阶式税率,利用减税项目 (Deductions) 把应税收入从较高的边际税率将到较低的边际税率,就可以帮我们实现获得更多退税的目标。
常见的减税项目包括:
注册退休储蓄计划的存款 (RRSP/Pension contributions) ;
托儿费用 (Childcare expense) ;
工会或专业资格会员费 (Union due / Professional membership due);
搬家费 (Moving expense) ;
赡养费 (Support payment);
投资费用 (Interest & Management Fees) ;
往年累计的生意亏损 (Partnership & Non-capital losses) ;
资产买卖亏损 (Capital losses)
除了获得更多退税以外,有技巧的利用好减税项目还可以帮助降低政府用作审核福利标准的税前净收入 (Net Income – Line 236),在接下来的福利年度可以享受更多的政府福利。
容易被忽视的抵税项目:
gluten-free food无麸质的食品
加拿大国税局的网站上,你可以很容易的搜索到什么样的医疗费用有资格获得税收抵免。但是对于许多人来说,我们或许需要更简单快速的提示——对于某些老年人,可以申请抵税的项目要比普通人想象的多的多,譬如,无麸质的食品(gluten-free food),甚至是医疗用的大麻都在可抵免的范畴之内。每年都检查一下国税局的抵免列表,因为不同的项目可能会被增加或是删除。 

慈善捐款( C h a r i t a b l e Donations)

慈善捐款可以凭收据用以抵税,并且可以带至将来某一纳税年。同理,往年未使用的捐款抵税额,也可用于今年报税时使用。如果配偶双方都有捐款,那么将总额合并,放在纳税额较高的那一位名下用以抵税,是教较为算的。

搬迁费(Moving Expenses)

如果由于工作、经商或读书原因,在加拿大境内搬迁至少40公里以上距离, 许多相关费用就可以用于抵税。比如交通费、行李托运及储藏费、合理的膳食及住宿费、原住房的租赁取消费或售出费、更改住址导致的费用、以及更换车牌、水电费等各种开销,都可用以抵税。如果当年的收入较低,不足以申报所有的搬迁费, 也可以将余额留至以后抵税。

儿童才艺开支(Physical Fitness and Arts Activities for Children)

家长可以申报自己孩子参加才艺项目的花费抵税,项目应该是适合儿童学习的,并且课时至少连续8周或连续5天,有至少一半的课时与体育运动或艺术活动有关。体育运动项目应该是为锻炼肌肉、提高灵活度和柔韧度而进行。而艺术项目则应该是与文学、视觉艺术、表演艺术、音乐等有关的。申报时需要出具相关的学费收据。
以上只是各种抵税项目中的一些例子,加拿大的税种多,但可以抵税的项目也不在少数。读者们可以通过加拿大税务局或财务顾问了解更多的信息。平时要收好各种收据,以便每年报税时能够有条不紊。即使是寻找了自己信赖的会计师,也最好多学习税务知识,对自己的财政收入和支出有所了解。既义务纳税,也合法节税,为自己争取更大的利益。
工会费、专业人士职业协会的会费(Annual Union,professionalor like dues)
如果您的公司有工会,并且您每月都要缴纳工会的会费,那么这些费用可以从您的收入中扣除。或者您是专业人士,例如加拿大注册工程师,会计师,精算师等等,如果您加入了专业人士的协会,那么您所缴纳的年费同样可以抵扣您的收入。
需要注意的是入会费等不是为维持协会的日常运营的费用是不能抵扣的,另外如果您的公司已经报销了您所缴纳的会费,那么您将不能再次把会费用于抵扣收入。
今年已经报过税的朋友们,看一下你是否得到更多的退税了呢?
 没有报税的朋友抓紧啦!4月30号就截止了哦!!!
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